今天距离全面完成脱贫攻坚任务仅剩

索引号: 620822082/2020-06130 文号:
生成日期: 2020-09-26 关键字: 部门决算 公开
所属机构 灵台县卫生健康局 发布机构: 灵台县卫生健康局

甘肃省灵台县人民医院2019年度部门决算公开

2019甘肃省灵台县人民医院部门决算

 

第一部分 部门基本情况

(一)职责职能。

甘肃省灵台县人民医院是灵台县人民政府主管县级综合性二级甲等公立医院,属财政差额拨款事业单位,上级主管部门是灵台县卫生健康局。主要职责是承担全县及毗邻乡镇的医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的综合医疗机构。

(二)机构设置情况。

单位内设有普外科、骨科、妇产科、手术室、儿科、新生儿科、中医综合科、重症监护室、内一科、内二科、内三科、门诊科、医技科、影像中心、急救中心30余个科室。

第二部分 2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计17817.3万元,支出总计17043.9万元。与2018年决算数相比,收入增加4235.3万元,增加31.2%,支出增加3133.3万元,增加22.5%,主要原因是基本建设支出

二、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计17817.3万元,其中:财政拨款收入4758.1万元,26.7%;事业收13059.2万元,占73.3%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计17043.9万元,其中:基本支出13802.3万元,81%;项目支出3241.6万元,19%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计4758万元,较上年决算数增加2767万元,增加138.9%。主要原因是:基本建设增加。较年初预算数873万元,增加445%

本部门2019年度财政拨款支出合计4113.2万元,较上年决算数增加1563.7万元,增加61.3%。主要原因是:基本建设支出。较年初预算数增加3240.2万元,增加371.1%

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公预算财政拨款支出合计4113.2万元。

1、一般公共服务支出3241.6万元,一般公共预算财政拨款支出78.8%,主要用于基本建设支出;

2、社会保障与就业支出2.3万元,占一般公共服务支出的0.05%;

3工资福利支出733.7万元,占一般公共服务支出的17.85%;

4资本性支出135.6万元%,占一般公共服务支出的3.3%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出871.6万元。其中:人员经费736万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。资本性支出135.6万元,用途是购置固定资产。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年,县医院无“三公”经费支出。

、其他需要说明的事项

    (一)政府采购支出情况的说明。

2019年本部门政府采购支出总额135.6万元,其中:政府采购货物支出135.6万元。

 )国有资产占用情况的说明。

截至20191231,本部门共有车辆6,其中:行政事务用车1辆,应急保障用车5辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。

(三)   其它事项说明

2019年药品实行零差率,西药成本40,213,339.99元。     

 九、关于预算绩效情况的说明。

()部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

灵台县人民医院共组织对2019年度2般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金3241.6万元,占-般公共预算项目支出总额的78.8%。其中:内儿科住院楼项目自评结果为“优”, 涉及资金1507.6万元;门诊医技综合楼项目自评结果为“”,涉及资金1734万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出17043.9元,自评结果为“”。从评价情况来看,项目支出缓慢,需要在新年度加强工程进度,加大工程支出,争取早日完成任务

()部门评价情况

1.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出17043.9万元,评价结果为“”。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:灵台县人民医院用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:灵台县人民医院用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 灵台县人民医院2019年部门决算公开表

附件下载:灵台县人民医院2019年县医院决算公开表.xls

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